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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-28 14:29

是的,需要貼入庫單,

恒美多多 追問

2020-03-28 14:35

那到時拿 到發(fā)票后,沖暫估,做一筆更正分錄,后面就不用附入庫單了嗎?,如果暫估數(shù)量和發(fā)票數(shù)量不一致呢?

maize老師 解答

2020-03-28 14:37

是的,后面不貼,沒有發(fā)發(fā)票繼續(xù)暫估,多了,那就需要貼一張入庫單按少的金額

恒美多多 追問

2020-03-28 15:01

暫估原材料是按含稅價還是不含稅價暫估?

maize老師 解答

2020-03-28 15:04

要是可以取得專票,你們可以抵扣,那就按不含稅價格暫估

恒美多多 追問

2020-03-28 15:33

一,那不是18年的票還得反結(jié)賬到18年?二,老師的意思是做入以前年度損益調(diào)整是不用調(diào)匯算清繳的?三,要想這個費用可匯算前可扣除,必須反結(jié)賬19年做進去才行?

maize老師 解答

2020-03-28 15:39

你這個18年過了,你想稅前扣除,1原則是那不是18年的票還得反結(jié)賬到18年 是,還需要調(diào)18年匯算清繳,需要去稅局調(diào),不過實務中一般是調(diào)之前,稅局要求查賬了,到時候補更多了  2 這個以前年度損益調(diào)整是不參與匯算清繳, 3,是的,

恒美多多 追問

2020-03-28 16:44

一意思是當年的費用必須當年入賬,才可匯算扣除,,二那這樣我不想去反結(jié)賬的話,就不把這些做進去,直接記入內(nèi)賬算了,三對于以前年度損益調(diào)整這個科目最后是結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤與匯算清繳沒有關系?

maize老師 解答

2020-03-28 16:46

是的,這個以前年度損益調(diào)整,是不參與匯算清繳的,

恒美多多 追問

2020-03-28 16:49

老師,暫估原材料為了好統(tǒng)計,對于同一供應商我是不是要設兩個,一是應付賬款-A公司,二應付賬款-暫估應付款-A公司?

maize老師 解答

2020-03-28 16:51

可以,你可以這么設置,這個

恒美多多 追問

2020-03-28 17:00

老師:公司銷售產(chǎn)品出去發(fā)票后面是必須要附送貨單嗎?實際操作中公司開出送貨單送給A客戶的貨,但A客戶會通知我公司開發(fā)票給其指定的B公司,款也會B公司進來一筆,所以這樣的話發(fā)票后面我如果按實際送貨單來附的話就會對不上,對于這樣的話老師你們會怎么操作,那是要另寫一個送貨單附后面嗎?如果這樣的話相當于2家都要重寫一份送貨單(A會按送貨的部分開B公司)

maize老師 解答

2020-03-28 17:04

1.是的,這個是需要給客戶簽字的,那需要寫b公司,資料改b公司,a公司那個做內(nèi)賬

恒美多多 追問

2020-03-28 17:30

那開發(fā)票是必須要按實際送貨單上的名稱,數(shù)量來開?如果這樣又不好操作,好像對方也沒向我要送貨單,那我以后操作是不是要開發(fā)票時寫個送貨單,反正要寄發(fā)票,然后 讓對方簽字,掃描回傳給我?

maize老師 解答

2020-03-28 17:39

假的不想被查資料就做完整 你這個是虛開發(fā)票了,

maize老師 解答

2020-03-28 17:40

真實交易是a就只能給a開發(fā)票,不是給b 給b開就是虛開

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相關問題討論
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
你好,借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估
2020-01-15 15:57:12
你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
是的,需要貼入庫單,
2020-03-28 14:29:52
您好!借原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估。金額寫負數(shù)。
2016-12-05 08:37:55
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