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送心意

汪晨老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 10:53

你好,增值稅還是需要計(jì)提的,留底的稅額不用管,下月再抵扣

火星上的香菇 追問

2020-03-30 10:56

計(jì)提的增值稅是要交的稅的,但是我這個(gè)月抵了還剩余多的進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)計(jì)提應(yīng)該怎么做呢

汪晨老師 解答

2020-03-30 11:02

你好,做一筆 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)實(shí)際抵扣的稅額
然后計(jì)提你要交的增值稅就可以了,

火星上的香菇 追問

2020-03-30 11:12

老師,我這個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng)的哦,這個(gè)月是不用交稅的哦,

汪晨老師 解答

2020-03-30 11:26

你好,那你做借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)即可

火星上的香菇 追問

2020-03-30 11:48

好的謝謝老師

汪晨老師 解答

2020-03-30 12:25

不客氣,滿意請(qǐng)給與五星好評(píng),謝謝!

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-06-10 21:25:15
你好,增值稅還是需要計(jì)提的,留底的稅額不用管,下月再抵扣
2020-03-30 10:53:53
你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56
你好!進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話直接留到下期留抵。不用做賬務(wù)處理
2015-11-06 15:33:28
增值稅不存在計(jì)提的說法 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-11-09 09:58:32
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