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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 20:37

你好 你說的是什么題目

cc 追問

2020-03-30 20:38

題10/61
10、某企業(yè)2018年12月31日固定資產(chǎn)賬戶余額為3 000萬元,累計(jì)折舊賬戶余額為800萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬戶余額為200萬元,固定資產(chǎn)清理借方余額為50萬元,在建工程賬戶余額為200萬元。該企業(yè)2018年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目金額為( )萬元。
A
3 000
B
1 950
C
2 050
D
3 200

meizi老師 解答

2020-03-30 20:45

你好,。 固定資產(chǎn)的金額為 3000-800-200加50 選擇C

cc 追問

2020-03-30 20:46

老師好  借方不是表示損嗎 為什么還加上

meizi老師 解答

2020-03-30 20:53

你好 首先資產(chǎn)負(fù)債表中列示的固定資產(chǎn)項(xiàng)目,反映實(shí)物資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。包括:固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)購建支出、待處理固定資產(chǎn)凈損失。然后固定資產(chǎn)清理科目期末一般是不存在余額的,因?yàn)榍謇硗戤吅笠D(zhuǎn)入營業(yè)外收支或者資產(chǎn)處置損益科目的; 但是實(shí)務(wù)中,可能由于沒有走完審批流程,還未來得及結(jié)轉(zhuǎn),導(dǎo)致月末的時(shí)候該科目存在余額,那這時(shí)就需要在資產(chǎn)負(fù)債表上反映了,貸方余額以負(fù)數(shù)填列,借方余額以正數(shù)填列即可。所以就會(huì)在固定資產(chǎn)里面去體現(xiàn)的

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相關(guān)問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
是的,清理費(fèi)用也是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,然后吧清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2020-01-19 11:36:38
你好,你需要第一個(gè)做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費(fèi),最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38
固定資產(chǎn)清理余額在借方就加上,在貸方就減掉
2020-02-25 17:33:27
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-28 10:31:17
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