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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-31 10:30

你好,之前收物業(yè)費的時候:借:銀行存款 2000  貸:預(yù)收賬款 2000
分攤時:借:預(yù)收賬款167(每個月)  貸:主營業(yè)務(wù)收入  167
你是這么做的嗎?

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 10:40

是的,那補開了發(fā)票的話,是開2000的含稅發(fā)票,還是另外算稅款?分錄怎么做

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 11:13

收物業(yè)管理費的時候是
借:現(xiàn)金
貸:預(yù)收賬款
分攤到每個月是
借:預(yù)收賬款(每個月)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

路老師 解答

2020-03-31 11:35

這個2000按照正常情況肯定是含稅的,具體還要看有沒有協(xié)議規(guī)定之類

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 11:37

含稅的話,那開了發(fā)票,這個月就必須交這筆稅了,那么怎么做分錄?如何沖減每個月分攤的稅費

路老師 解答

2020-03-31 11:37

另外按照你做的分錄看,你只需要把發(fā)票附在憑證后面就可以了,因為你每個月已經(jīng)做成收入和銷項稅了。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 11:40

那這個月交的稅要怎么沖減我分攤到12個月的稅金?

路老師 解答

2020-03-31 11:41

請問你前面二個月交稅了嗎?按照未開票收入交稅的嗎?

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 11:43

交稅就直接
借:應(yīng)交稅金-增值稅
貸:現(xiàn)金

就可以了吧,但是我們季度算增值稅的時候,我們是不用交稅的,
季末的時候是
借:應(yīng)交稅金-增值稅
貸:營業(yè)外收入-免征稅額
我們達不到銷售額不需要交增值稅的,季末都會結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2020-03-31 11:44

那這筆開發(fā)票的,要怎么做

路老師 解答

2020-03-31 11:44

是的,如果不用交稅,就把稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-03-16 17:29:41
你好,收入是不可以做暫估的
2018-04-17 16:55:39
同學(xué)您好,按不含稅銷售額計算銷項稅額,并做增值稅無票申報
2023-11-23 17:06:54
確認收入的時候,借,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 收回款時,借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款
2019-08-15 11:47:39
你好,之前收物業(yè)費的時候:借:銀行存款 2000 貸:預(yù)收賬款 2000 分攤時:借:預(yù)收賬款167(每個月) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 167 你是這么做的嗎?
2020-03-31 10:30:31
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