工會經(jīng)費在員工工資中扣除的時候記的是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,沒有做另外的計提,那我們上交工會經(jīng)費和工會返還工會經(jīng)費該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
caven
于2020-04-01 17:05 發(fā)布 ??3091次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2020-04-01 17:08
要先計提的哦,企業(yè)繳納的工會經(jīng)費,上級總工會組織會按一定的比例返還給企業(yè)的工會組織,作為企業(yè)工會組織的活動經(jīng)費。如果企業(yè)工會組織單獨建立了工會經(jīng)費核算賬戶,那么,返還的工會經(jīng)費應(yīng)直接進(jìn)入工會組織的賬戶,作為工會組織收入進(jìn)行核算。如果企業(yè)工會組織沒有單獨建立工會經(jīng)費核算賬戶,那么,返還的工會經(jīng)費應(yīng)當(dāng)進(jìn)入企業(yè)財務(wù)部門的賬戶進(jìn)行核算。收到返還工會經(jīng)費時,借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費”科目。工會組織支付活動經(jīng)費時,借記“其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費”科目,貸記“銀行存款”(或現(xiàn)金)科目。
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上述分錄處理正確,分錄處理完全正確。
2020-02-28 09:51:52

你好,最好通過應(yīng)付職工薪酬走,它屬于職工薪酬范圍
2019-11-21 18:51:51

另外我們跟其他公司借用的員工,工資也由其他工資代開,這個我們雙發(fā)簽訂個協(xié)議再如下做:
1、計提時:借:生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費
2、發(fā)放時:借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費 貸:銀行存款,這個這樣做可以嗎?要不我們企業(yè)入工資成本這款就太少了,企業(yè)就得多繳稅?謝謝老師!
2017-03-17 10:24:04

給員工該發(fā)放的發(fā)放吧,不需要發(fā)放的計入未分配利潤
2017-03-06 12:05:47

<p>你好,可以這樣處理 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br/></p>
2016-07-30 14:06:05
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