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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 23:31

您好,具體是什么問題呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

小黃人 追問

2020-04-01 23:33

計(jì)提 借管理費(fèi)用690.4 其他應(yīng)收款351.6 貸其他應(yīng)付款1042。 繳納,借 其他應(yīng)付款1042 貸銀行存款1042

小黃人 追問

2020-04-01 23:34

這樣可以吧,

小黃人 追問

2020-04-01 23:34

發(fā)工資在平

小黃人 追問

2020-04-01 23:34

那么晚還有老師解答問題,感動(dòng)啊

王雁鳴老師 解答

2020-04-01 23:36

您好,這樣可以的。但是還有個(gè)其他應(yīng)收款351.6,沒有平啊。

小黃人 追問

2020-04-01 23:37

發(fā)工資的時(shí)候,貸其他應(yīng)收款

小黃人 追問

2020-04-01 23:38

發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬  貸其他應(yīng)收款,就平了

王雁鳴老師 解答

2020-04-01 23:40

您好,如果能平的話,這樣操作就行。

小黃人 追問

2020-04-01 23:49

老師,我現(xiàn)在遇見一個(gè)難題,就是pos機(jī)刷卡的,31 刷4.1到賬,一共31刷3400    3月17刷200  有手續(xù)費(fèi),這個(gè)該怎么做

小黃人 追問

2020-04-01 23:50

我想借 銀行存款 
 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
應(yīng)收賬款刷卡未到賬
貸銀行存款

小黃人 追問

2020-04-01 23:52

可是我感覺收入就變成了3月的了啊。是一個(gè)合同,3.31已經(jīng)全部刷完進(jìn)來了,只是pos機(jī)的延遲問題,那我該算是那個(gè)月的收入啊。

王雁鳴老師 解答

2020-04-01 23:54

您好,您這樣做賬也是可以的?;蛘咦鼋瑁恒y行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他貨幣資金-POS機(jī)刷卡款(沒到賬的)貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)等科目。

小黃人 追問

2020-04-02 00:01

但是我就是覺得收入就不對(duì)了。實(shí)際上是4月到的,但是收入在3月了,

小黃人 追問

2020-04-02 00:01

是不是說,其實(shí)3月我就可以確認(rèn)這筆收入了的,只是延遲而已

小黃人 追問

2020-04-02 00:02

4.1號(hào)   我是不是要借銀行存款  
                  財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)  
       貸應(yīng)收賬款,因?yàn)楦杏X這樣才能平。但是手續(xù)費(fèi)這個(gè)

小黃人 追問

2020-04-02 00:02

手續(xù)費(fèi)又到4月去了

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 08:22

您好,3月17日,借,其他貨幣資金,200,貸,預(yù)收賬款,200。3月18日到賬,借,銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,其他貨幣資金。這個(gè)預(yù)收賬款什么時(shí)候確認(rèn)收入,要看收入確認(rèn)的條件。

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 08:24

您好,3月31日,借,其他貨幣資金,3400,貸,預(yù)收賬款,3400。4月1日到賬,借,銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,其他貨幣資金,3400。同理,這個(gè)預(yù)收賬款什么時(shí)候確認(rèn)收入,要看收入確認(rèn)的條件。

小黃人 追問

2020-04-02 08:43

那訂金部分3月底前已經(jīng)確認(rèn)收入了啊,尾款41.確認(rèn)收入,刷卡都是有手續(xù)費(fèi)的,

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 09:04

您好,如果確認(rèn)收入了,3月31日,借,其他貨幣資金,3400,貸,主營業(yè)務(wù)收入,3400/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),3400*增值稅/(1+增值稅率)。4月1日到賬,借,銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,其他貨幣資金,3400。

小黃人 追問

2020-04-02 09:11

不是啊,是一張合同3月前確認(rèn)了一部分收入,4.1尾款。那也是收入吧

王雁鳴老師 解答

2020-04-02 11:22

您好,是的,也是收入的。

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你好!可以計(jì)入其他應(yīng)付款,但是單位為了好統(tǒng)計(jì)金額一般其他應(yīng)付和其他應(yīng)收只用一個(gè)科目統(tǒng)一核算
2020-06-26 09:39:01
您好,具體是什么問題呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-04-01 23:31:47
你公司做不了,你這邊沒有給對(duì)方交社保,不能做,那也是對(duì)方公司做
2019-12-20 17:30:41
沒有這個(gè)規(guī)定
2015-12-23 10:05:33
你好,是的,沖減其他應(yīng)收款就可以了
2021-11-24 11:16:07
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