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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-02 13:42

你好 紅沖暫估的話,分錄是正確的。就是做原來分錄的負數(shù)分錄。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:44

可是他是紅沖去年的呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:44

這樣不會影響了2019年的利潤嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:48

你好 紅沖去年的話 應(yīng)該是借 應(yīng)付賬款  貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整  貸 利潤分配-未分配利潤 這個在匯算清繳的時候需要調(diào)整的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:52

老師,不好意思,我還是不知道要怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:53

你好 上面老師分錄已經(jīng)寫給你了哦!

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:58

可是老師借應(yīng)付賬款的話那我應(yīng)付賬款不是又多了?這樣就不能沖啊

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:00

你好 不是的 就是這筆分錄不要了,然后按老師說的來做。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:04

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:04

這樣了嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:06

你好 不是的 以前年度損益調(diào)整是一級科目。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:08

我們公司的做賬系統(tǒng)是分到了利潤分配里面

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:10

你好 那同學(xué)直接 借 應(yīng)付賬款 貸 利潤分配就可以了

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:46

老師那外銷收入轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:58

你好 借主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 貸 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 15:03

下一步呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 15:30

老師,按照您剛剛說的分錄做了,但是利潤表和增值稅的申報表的收入不一樣了

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 16:37

你好  怎么不一致呢?

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 16:37

就是利潤表多了

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 16:39

你好 軟件做賬的話 你貸 主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入  負數(shù)  貸 主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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