我們公司要開勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票給派遣公司。他們只付派遣員工工資和社保, 服務(wù)費(fèi)這塊是我們的上次單位付,我們是國(guó)企。差額征稅現(xiàn)在給企業(yè)開發(fā)票是按1%。
小塔????的????
于2020-04-02 17:12 發(fā)布 ??785次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-02 17:20
差額納稅是五個(gè)點(diǎn)的稅率
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【第一步】點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開管理】,以“增值稅專用發(fā)票”為例,在...扣除額保存在備注欄,格式為:“差額征稅:扣除額
2020-08-08 00:21:24

你好!比如勞務(wù)派遣,收款1萬(wàn),然后支付員工的費(fèi)用花了8000,就按差額2000交稅
2018-06-12 15:21:02

你好不需要繳納印花稅的。
2022-06-01 16:03:50

你好,通常是就是勞務(wù)服務(wù)
2016-11-15 17:40:28

(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2024-05-18 04:21:31
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