外貿(mào)出口企業(yè):外貿(mào)業(yè)務(wù)員的高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可 問
分情況: 用于內(nèi)銷業(yè)務(wù)、出口退稅率為 0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù):高鐵票進(jìn)項(xiàng)稅可按規(guī)定抵扣(票面金額 ÷1.09×9%)。 用于出口退稅業(yè)務(wù)、其他免稅出口業(yè)務(wù):進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣。 答
我公司請外面的老師來給公司做培訓(xùn)。老師來回的 問
那些費(fèi)用計入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答
老師,現(xiàn)在國家有對企業(yè)貸款利息的補(bǔ)貼,這個貼息補(bǔ) 問
你好沖財務(wù)費(fèi)用就可以了。充財務(wù)費(fèi)用和做營業(yè)外收入是一個道理,都會增加利潤,都需要交所得稅呀。 答
我們是電商公司,我現(xiàn)在做賬的營業(yè)收入就是以公司 問
以公司提現(xiàn)出來金額為收入,會少確認(rèn)收入的 答
新公司 這個月要求開票500萬,可以先空庫開票嗎 問
空庫開票這個是啥意思 答

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表可彌補(bǔ)虧損所得是怎么算的呢
答: 你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》:當(dāng)年境內(nèi)所得額項(xiàng)是填寫納稅調(diào)整后所得額(即應(yīng)納稅所得額)嗎?
答: 是的,需要這樣填寫的,同學(xué)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表納稅調(diào)整后所得填哪個數(shù)
答: 填調(diào)整后的所得額
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 (A106000)第11行應(yīng)填企業(yè)所得稅匯算主表(A100000)第23行金額應(yīng)納稅所得額金額對嗎
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年可彌補(bǔ)虧損所得填調(diào)整前的金額還是調(diào)整后的金額?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 本年度“可彌補(bǔ)虧損所得”填列的數(shù)是本年納稅調(diào)整前的數(shù) 還是 納稅調(diào)整后的金額呢

