甲公司20?1年發(fā)生的有關(guān)自行建造機器設(shè)備的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)4月10號,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價值30 000元。 (2)4月20號,領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品一批,賬面價值20 000元。 (3)4月30號,計提建造人員薪酬10 000元。 (4)5月5號,該機器設(shè)備建造完畢,交付使用。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)會計分錄。
誠心的煎餅
于2020-04-03 09:31 發(fā)布 ??1130次瀏覽
- 送心意
鄭裕期
職稱: 注冊會計師
2020-04-03 09:33
借 在建工程 30000
貸 原材料 30000
借 在建工程 20000
貸 庫存商品 20000
借 在建工程 10000
貸 應(yīng)付職工薪酬 10000
借 固定資產(chǎn) 30000+20000+10000=60000
貸 在建工程 60000
相關(guān)問題討論

借 在建工程 30000
貸 原材料 30000
借 在建工程 20000
貸 庫存商品 20000
借 在建工程 10000
貸 應(yīng)付職工薪酬 10000
借 固定資產(chǎn) 30000%2B20000%2B10000=60000
貸 在建工程 60000
2020-04-03 09:33:55

您好
借:在建工程 30000
貸:原材料 30000
借:在建工程 20000
貸:庫存商品 20000
借:在建工程 10000
貸:應(yīng)付職工薪酬 10000
借:固定資產(chǎn) 30000%2B20000%2B10000=60000
貸:在建工程 60000
2020-04-05 16:35:55

借:管理費用—福利費 348 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 348
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 348 貸:原材料100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 16 庫存商品 200 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅32(200*16%)
2018-12-23 15:23:28

借:銀行存款30000
營業(yè)外支出20000
貸:原材料50000
2019-06-03 16:26:20

借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2019-06-03 15:19:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息