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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-03 16:54

就是一般納稅人取得了增值稅專用發(fā)票,在計(jì)算稅金時可以扣減的稅額。
如:本月實(shí)現(xiàn)收入10000元,應(yīng)繳稅金1700。本月購原材料5000元,進(jìn)項(xiàng)稅850元,則本月應(yīng)繳稅金1700-850=850元,進(jìn)項(xiàng)稅850元是可以抵扣銷項(xiàng)稅的

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上期留抵就是上月已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的部分,比如說上月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬元,銷項(xiàng)稅額是8千元增值稅報表就會顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷項(xiàng)稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報表時所牽涉到的一項(xiàng)抵減項(xiàng)目。
2023-04-03 20:49:51
你好,如果之前有勾選未抵扣的,這個月不用勾選了。
2020-04-29 13:48:50
你好,這個如果沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅申報表中是會有顯示的
2019-09-09 20:07:08
填吧
2017-03-13 09:08:14
你好,把上個月的待抵扣稅額在這個月申報的時候填寫在附表二的本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了
2019-09-07 10:12:53
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