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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-07 11:49

你好,你這個屬于平銷返利

軒藝 追問

2020-04-07 11:49

怎么理解平銷返利呢?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 11:54

分錄的話把已經(jīng)抵扣的做進項稅額轉(zhuǎn)出

軒藝 追問

2020-04-07 11:58

老師,我是做內(nèi)帳,外賬是給代理記賬公司做的,我需要把成本利潤算清楚就可以了,這是我公司購進貨物時對方企業(yè)開的專票,返利直接從貨款中扣除了

軒藝 追問

2020-04-07 12:00

我入庫的時候按照總金額減去返利的金額計入庫存商品的成本可以嗎?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 12:04

你這樣的話你的收入還能對上嗎?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 12:07

內(nèi)部處理的話,返利部分計入收入

軒藝 追問

2020-04-07 12:12

老師,可以指導一下具體怎么做分錄嗎?

軒藝 追問

2020-04-07 12:19

返利是做營業(yè)外收入嗎?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 14:37

沖減你的采購成本吧。計入營業(yè)外收入不合適,營業(yè)外是非日常發(fā)生的

軒藝 追問

2020-04-07 14:43

比如總價500,折扣100

借:庫存商品400
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)52
貸:應付賬款452

軒藝 追問

2020-04-07 14:43

這樣做分錄對嗎?

趙海龍老師 解答

2020-04-07 18:22

你好,你處理的正確這呢

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,應交稅費的二級科目不一樣,簡易計稅的二級科目是簡易計稅。
2020-06-19 17:16:26
借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù),
2020-03-12 15:09:21
您好!你收到發(fā)票的時候直接貼進去就好了
2018-03-02 10:05:16
你好!借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000 六月28號借預付賬款7000 嗯,貸銀行存款7000嗯,六月28號直接做入庫吧借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸方是,預付賬款
2016-07-02 18:27:12
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