
無錫一家公司為我們代扣代繳社保,我們支付通過其他應(yīng)付款-無錫公司來核算的,今天對賬發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款-無錫公司多記了50.8,社保也多計(jì)提多支付了50.8.怎么調(diào)整做分錄呢,需要通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?借:其他應(yīng)付款-無錫公司50.8貸:管理費(fèi)用-社保50.8可以嗎?還需不需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬-社保?
答: 你好,金額較小,直接調(diào)整即可,不需要通過以前年度損益調(diào)整了
老師你好,想咨詢下,我公司(子公司)去年代母公司支付的福利費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用,相當(dāng)于多計(jì)入了。金額有4萬多,是不是必須通過以前年度損益調(diào)整?當(dāng)時(shí)的分錄為 借:管理費(fèi)用 代:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 代:其他應(yīng)付款 (因?yàn)樽庸鞠旅嬗谐校覀兏@M(fèi)都是在超市用) 調(diào)整分錄如何處理呢,老師?
答: 是的 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,以前年度損益調(diào)整是怎么用的?我去年我有個(gè)科目記錯(cuò)了,我把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入其他應(yīng)付款科目,然后其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,去年報(bào)表已報(bào)過了,如果是這樣我想把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付職工薪酬
答: 這個(gè)是需要看你去年的賬務(wù)處理是什么,就是具體的分錄,再談如何調(diào)賬


anita 追問
2020-04-07 16:24
郭老師 解答
2020-04-07 16:29