APP下載
Beni
于2020-04-07 17:10 發(fā)布 ??4036次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-07 17:10
您好借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi)貸:預(yù)付賬款-暫估次月收到發(fā)票借:預(yù)付賬款-暫估貸:預(yù)付賬款
Beni 追問
2020-04-07 17:13
好的,那如果是當(dāng)月扣費(fèi),過幾天收到發(fā)票呢,可以合在一起做一張憑證嗎?如果可以,那憑證的日期是扣費(fèi)的日期還是收到發(fā)票的日期··
bamboo老師 解答
2020-04-07 17:15
當(dāng)月扣費(fèi),過幾天收到發(fā)票 可以合在一起做一張憑證憑證日期可以按您錄入當(dāng)天的日期 日期這個沒有硬性規(guī)定
2020-04-07 17:19
好的,謝謝,當(dāng)月付款,次月收到發(fā)票,做借預(yù)付賬款,但有些人會放在借其他應(yīng)付款那里,我都不知道哪個是對的了··這兩個科目有什么區(qū)別嗎?
2020-04-07 17:30
一般購買貨物是計(jì)入預(yù)付賬款 其他的支出可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目 不過沒有收到發(fā)票計(jì)入了其他應(yīng)付款 是在借方
2020-04-07 17:35
嗯嗯,那像支付電信費(fèi)這種,不是購買貨物的,是計(jì)入預(yù)付賬款好點(diǎn),還是計(jì)入其他應(yīng)付款借方好點(diǎn)呢··
2020-04-07 17:36
如果要報(bào)表好看 就計(jì)入預(yù)付賬款 如果不考慮的話 就計(jì)入其他應(yīng)付款因?yàn)橄戎Ц?nbsp;其他應(yīng)付款在借方 會在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款欄次負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2020-04-07 17:38
好的,非常感謝··
2020-04-07 17:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
做賬的時(shí)候已收到對方發(fā)票電子票需要做到賬里嗎
答: 你好,需要做的,這個屬于原始憑證。
去年年底付了錢,今年1月才收到發(fā)票如何做賬
答: 你好,屬于去年的成本費(fèi)用嗎?去年做了預(yù)付賬款嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票還沒收到,估計(jì)下個月才給如何做賬
答: 如果原材料已經(jīng)到了,借原材料貸銀行存款。
老師 請問一個問題 我們有兩家公司 然后客戶打錢打在天地福公司 開的發(fā)票呢實(shí)在黔又豐公司開的 這怎么做賬呢 錢3月份就已經(jīng)收到了 這個月才開的發(fā)票
討論
請問,老師我們收到這樣一張發(fā)票怎么做賬?
老師你好,我公司收到這種發(fā)票,我可以做賬嗎
收到廠區(qū)修路用的瀝青混泥土發(fā)票怎么做賬
收到廣告公司發(fā)票,款未付,應(yīng)該如何做賬?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206471 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
Beni 追問
2020-04-07 17:13
bamboo老師 解答
2020-04-07 17:15
Beni 追問
2020-04-07 17:19
bamboo老師 解答
2020-04-07 17:30
Beni 追問
2020-04-07 17:35
bamboo老師 解答
2020-04-07 17:36
Beni 追問
2020-04-07 17:38
bamboo老師 解答
2020-04-07 17:40