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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 19:01

你好,同學(xué)。你是要什么,分錄?

受傷的鏡子 追問

2020-04-07 19:03

我發(fā)了3道題

受傷的鏡子 追問

2020-04-07 19:03

我解不了

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 19:08

借 材料采購(gòu)  10000
應(yīng)交稅費(fèi)  1700
貸 銀行存款  11700萬

借 原材料  30000
貸 應(yīng)付賬款  暫估 30000

借  材料采購(gòu)   22000
應(yīng)交稅費(fèi)  3400
貸 銀行存款

受傷的鏡子 追問

2020-04-07 19:09

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 19:17

客氣,祝你工作愉快。

受傷的鏡子 追問

2020-04-08 12:02

老師好

受傷的鏡子 追問

2020-04-08 12:03

(單已到,料未到)
1. 16年11月13日,A企業(yè)收到B企業(yè)開來的發(fā)票賬單,材料尚未運(yùn)達(dá),假如企業(yè)已經(jīng)按照發(fā)票賬單支付材料款¥10,000,增值稅額¥1700,則編制會(huì)計(jì)分錄如下:(注意,由于上述材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),因此不能反映計(jì)劃成本和成本差異)

(料已到,單未到)
2. 2016年11月20日,某企業(yè)收到C公司發(fā)來的原材料,已驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為¥30,000。發(fā)票等結(jié)算憑證未到。12月15日收到發(fā)票,上面注明金額¥28000,增值稅16%.
(11月20日可暫不入賬)
(1)11月30日要編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),先按計(jì)劃成本入賬,編制會(huì)計(jì)分錄
(2)由于沒有實(shí)際成本,故本月不結(jié)轉(zhuǎn)成本差異。12

受傷的鏡子 追問

2020-04-08 12:03

我不知道怎樣做,你能不能幫我

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