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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-08 06:26

你好,你紅字發(fā)票沖回抵你本期產(chǎn)生的收入,也就是說,比如:你本期開票10萬,紅字9.75萬,那申報時差額10-9.75=0.25

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 06:37

老師,您好!我今年第一季度除了開了紅字發(fā)票9.75萬元,還開了正數(shù)發(fā)票8.1萬元,在今年第二季度申報時,不論是按8.1-9.75=-1.65申報,還是正數(shù)發(fā)票8.1萬元申報(沒超過30萬元),我公司之前已交的9.75萬元的增值稅也沒抵回來呀?

小惑老師 解答

2020-04-08 06:56

這次沒有抵掉,只能延到后期的

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 07:02

尊敬的老師,您好!您的意思是說,這次先按照開出的正數(shù)發(fā)票8.1萬元申報(其實本次也減免),等到下次假使又開出超出30萬元的發(fā)票,需要交增值稅了,再抵那已交的9.75萬元發(fā)票的增值稅?是嗎?

小惑老師 解答

2020-04-08 08:02

是的,您的理解正確的

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 08:08

老師,您好!假如下期開了正數(shù)35萬發(fā)票,申報按35-9.75=25.25萬申報,這次抵完后,按25.25萬元申報,沒超過30萬元,又能減免增值稅嗎?

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 09:30

你好!除了沖回本期產(chǎn)生的收入外,也允許抵掉多交了的增值稅嗎?

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 09:31

怎么抵增值稅,申報時,應(yīng)該怎樣填增值稅申報表??

小惑老師 解答

2020-04-08 10:00

不是的,是你35萬申報,你改多少稅金就是多少,然后你一已稅金有個數(shù)額,他會自動抵減的

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 14:28

您好!上午公司忙,你回復(fù)老師,抱歉!當(dāng)公司下季度開出35萬稅票,在申報時該多少就多少稅金,唯一就是應(yīng)該把這紅字9.75萬發(fā)票對應(yīng)的稅金填在增值稅申報表哪欄進(jìn)行抵減?是23欄“本期預(yù)繳稅金”欄嗎?

小惑老師 解答

2020-04-08 14:32

你這個紅字是這個月開具的嗎?。

草原風(fēng)情 追問

2020-04-08 14:33

你好!老師,紅字發(fā)票是今年1月開具的,

小惑老師 解答

2020-04-08 17:42

你紅字要是自行開具的,你用稅控盤系統(tǒng)導(dǎo)出來,按照實際的正數(shù)金額申報

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