
沒(méi)看到年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,年度不要申報(bào)?只要申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
答: 這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束,你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào),這個(gè)還早。
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時(shí)候怎么填
答: 你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫(xiě) 這個(gè)是自動(dòng)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),按季度申報(bào),利潤(rùn)表中二季度的所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)。但企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中應(yīng)納所得稅額是0?為什么
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提了所得稅費(fèi)用 沒(méi)有繳納么

