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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-08 15:45

借預付賬款貸銀行  攤銷 借管理費用 貸預付

程程342 追問

2020-04-08 15:46

收到專票,再沖了上筆分錄嗎

玲老師 解答

2020-04-08 15:55

是的,收到發(fā)票紅沖再按發(fā)票金額入賬,

程程342 追問

2020-04-08 16:10

老師,我們租的這個辦公的地方比較大,老板準備把另外一個公司也遷址到這里,對方專票還是開的之前的公司抬頭,這樣影響抵扣嗎

玲老師 解答

2020-04-08 16:20

其他公司的抬頭發(fā)票不能自己在本公司的成本費用里

程程342 追問

2020-04-08 16:20

就是說,如果開的還是本公司的抬頭,是可以計入費用的

程程342 追問

2020-04-08 16:24

老師,實收資本繳納印花稅,應稅憑證是選其他營業(yè)賬簿嗎?我這里面的選項只有這個

玲老師 解答

2020-04-08 16:30

如果開的還是本公司的抬頭,是可以計入費用的
應稅憑證是選其他營業(yè)賬簿嗎? 不交了

程程342 追問

2020-04-08 16:32

實收資本應該是計入資金賬簿,我這上面只有其他資金賬簿,但是這個稅額是減免的,我還用申報嗎

玲老師 解答

2020-04-08 16:40

你好 這個要正常申報納稅的

程程342 追問

2020-04-08 16:41

好的,謝謝

玲老師 解答

2020-04-08 16:45

不客氣,祝工作學習愉快

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相關問題討論
借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2019-10-11 17:21:40
同學,你好 借:管理費用 貸:應付賬款
2023-03-12 18:47:08
借制造費用進項稅額,貸銀行存款。
2023-10-18 14:00:08
你好,出庫費,是因為銷售產品發(fā)生的費用支出??
2021-09-08 09:08:19
您好 一般納稅人: 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 小規(guī)模納稅人: 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 然后對應結轉成本
2020-06-25 09:46:01
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  • 老師,增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權益性證券取得 B 公司股權(購買日) 借:長期股權投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報表層面(僅說明 D 選項錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報表需確認商譽(本題未涉及負商譽,簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認凈資產公允價值調整: B 公司可辨認凈資產公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產評估增值 )。 合并報表中,需將 B 公司報表調整為公允價值: 借:固定資產 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經營活動直接相關。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數(shù)量、單價和總價等。

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