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碧藍的抽屜
于2020-04-08 16:12 發(fā)布 ??1321次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-04-08 16:33
你好,同學。暫付款也就類似于預付,用其他應(yīng)收核算是沒問題的喲
碧藍的抽屜 追問
2020-04-08 16:37
應(yīng)收賬款不是應(yīng)該是還沒有收回的款項嗎?但是實際這筆帳在多年前已結(jié)束了,因一直沒有發(fā)票回來,所以一直掛著
陳詩晗老師 解答
2020-04-08 16:38
比如你提前支付了某種款項,也可通過其他應(yīng)收款核算處理
2020-04-08 16:40
那現(xiàn)在款項早已全款支付,只是沒有發(fā)票回來,事情早已結(jié)束,那應(yīng)該怎么處理這筆賬呢?
2020-04-08 16:44
借 XX費用或以前年度盈余調(diào)整貸其他應(yīng)收款
2020-04-08 16:48
借:以前年度盈余調(diào)整貸:應(yīng)收賬款老師是這樣嗎?就這樣一筆直接沖銷嗎?感覺好像有點簡單!哈哈哈
2020-04-08 16:49
可以這樣直接沖銷?如果是數(shù)額有這大呢?需要輔助材料嗎?
不用,你現(xiàn)在只是沖這個其他應(yīng)收款,同時把以前年度的費用調(diào)整進去就可以了。需要的,你上級領(lǐng)導同意調(diào)賬的文件
2020-04-08 16:51
可是它原來掛的是在應(yīng)收賬款,并不是其他應(yīng)收賬款哦
2020-04-08 16:52
那你現(xiàn)在就是調(diào)整應(yīng)收賬款。這個科目變一下就是了
2020-04-08 16:53
好的!謝謝老師
客氣,祝你工作愉快。
2020-04-08 16:56
祝您生活愉快!工作順利!
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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