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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-08 16:33

你好,同學。
暫付款也就類似于預付,用其他應(yīng)收核算是沒問題的喲

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:37

應(yīng)收賬款不是應(yīng)該是還沒有收回的款項嗎?但是實際這筆帳在多年前已結(jié)束了,因一直沒有發(fā)票回來,所以一直掛著

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:38

比如你提前支付了某種款項,也可通過其他應(yīng)收款核算處理

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:40

那現(xiàn)在款項早已全款支付,只是沒有發(fā)票回來,事情早已結(jié)束,那應(yīng)該怎么處理這筆賬呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:44

借 XX費用或以前年度盈余調(diào)整
貸其他應(yīng)收款

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:48

借:以前年度盈余調(diào)整
貸:應(yīng)收賬款
老師是這樣嗎?就這樣一筆直接沖銷嗎?感覺好像有點簡單!哈哈哈

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:49

可以這樣直接沖銷?如果是數(shù)額有這大呢?需要輔助材料嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:49

不用,你現(xiàn)在只是沖這個其他應(yīng)收款,同時把以前年度的費用調(diào)整進去就可以了。
需要的,你上級領(lǐng)導同意調(diào)賬的文件

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:51

可是它原來掛的是在應(yīng)收賬款,并不是其他應(yīng)收賬款哦

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:52

那你現(xiàn)在就是調(diào)整應(yīng)收賬款。這個科目變一下就是了

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:53

好的!謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:53

客氣,祝你工作愉快。

碧藍的抽屜 追問

2020-04-08 16:56

祝您生活愉快!工作順利!

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