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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-08 16:41

你好
1
借:庫存現(xiàn)金 8000
貸:銀行存款 8000
2
借:銀行存款 100000
貸:短期借款 100000
3
借:固定資產(chǎn) 25000
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 3120
貸:銀行存款
4
借:制造費用 1400
借:管理費用 800
貸:累計折舊 2200
5
借:財務(wù)費用210
貸:應(yīng)付利息 210

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,你的提問沒有上傳題目,所以,建議你重新提問。
2022-08-09 10:39:40
你好,同學(xué),分錄為 1.借:銀行存款1000 固定資產(chǎn)3000 應(yīng)付債券~利息調(diào)整1 資本公積499 貸:長期應(yīng)付款500 應(yīng)付債券~面值4000
2022-03-17 23:58:45
你好你起碼把題目復(fù)制過來
2021-04-10 03:13:50
借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款 這個 做確認(rèn)收入的反向分錄 就可以了
2020-05-14 21:17:34
1借應(yīng)收票據(jù)33900 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費銷項稅額3900
2020-03-25 19:29:18
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