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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-09 09:14

你好
借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 80000.63
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 46272.12
貸應交稅費-應交增值各-轉出未交增值稅 33728.51

借應交稅費-應交增值各-轉出未交增值稅 33728.51
貸 應交稅費——未交增值稅33728.51

可兒 追問

2020-04-09 09:15

每個月銷項比進項多的需要做這一步是嗎,如少進項大于銷項呢

可兒 追問

2020-04-09 09:22

從19年11月到這個月可以一次性轉出來嗎,前面的都沒有結轉金額329200.70,
做分錄借應交稅費-應交增值各-轉出未交增值稅 329200.70
貸 應交稅費——未交增值稅329200.7
這樣對嗎

立紅老師 解答

2020-04-09 09:23

你好,
每個月銷項比進項多的需要做這一步是嗎——是的
如:進項200大于銷項150呢
借:應交稅費——應增(銷)150
貸:應交稅費——應增(進)150
進項大于銷項的金額50留在進項中,留待下期抵扣。

可兒 追問

2020-04-09 09:30

從19年11月到這個月可以一次性轉出來嗎,前面的都沒有結轉金額329200.70(借方),
做分錄借 應交稅費——未交增值稅329200.70
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 329200.70
這樣對嗎

可兒 追問

2020-04-09 09:31

每個月應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額為0才是對的是吧

立紅老師 解答

2020-04-09 09:37

你好,對的,轉出未交增值稅期末余額是0的。

可兒 追問

2020-04-09 09:42

從19年11月到這個月可以一次性轉出來嗎,前面的都沒有結轉金額329200.70(借方),
做分錄借 應交稅費——未交增值稅329200.70
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 329200.70
之前做轉出的這個月一次性轉這樣對吧

立紅老師 解答

2020-04-09 09:42

你好,是的,是正確的、。

可兒 追問

2020-04-09 09:46

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-09 09:47

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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