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魚和飛鳥。
于2020-04-09 10:25 發(fā)布 ??1964次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-04-09 10:26
你好計提所得稅,借;所得稅費用700,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅700抵減之后實際繳納200,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅200,貸;銀行存款200
魚和飛鳥。 追問
2020-04-09 10:27
用不用以前年度損益調(diào)整的科目?
鄒老師 解答
2020-04-09 10:29
你好,不需要,今年正常做計提所得稅,繳納所得稅分錄就是了
2020-04-09 10:32
老師,不用沖銷以前多計提的是不?
2020-04-09 10:33
這樣子,會不會應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額不合適?
2020-04-09 10:37
你好,你之前也多計提了?如果多計提了,就需要沖銷多計提的稅款
2020-04-09 10:39
不是多計提了,是匯算清繳時,老板拿來2張19年的發(fā)票,就產(chǎn)生了500的退稅,稅務(wù)機關(guān)說,這500抵減今年的企業(yè)所得稅。所以不知道怎么做了。。
2020-04-09 10:43
你好,這種情況就只需要這樣做分錄計提所得稅,借;所得稅費用700,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅700抵減之后實際繳納200,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅200,貸;銀行存款200
2020-04-09 10:47
老師,那應(yīng)交企業(yè)所得稅企不是一直有500的余額?
2020-04-09 10:49
你好,你之前多繳納的時候這樣做分錄借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅500,貸;銀行存款 500然后后面補做兩筆分錄之后,企業(yè)所得稅余額就是0啊
2020-04-09 10:52
可是不是多繳納的。是因為20年做賬的時候老板拿來了2張19年的發(fā)票,產(chǎn)生了500的退稅,之前計提和繳納的都合適。我有點糊涂。
你好,產(chǎn)生了500的退稅,那說明就是多交了才有退稅的
2020-04-09 11:01
老師,那這500元所對應(yīng)的所得稅費用,用不用沖銷以前多計提的?
2020-04-09 11:08
你好,不需要沖銷之前多計提
2020-04-09 11:25
好的,謝謝老師
2020-04-09 11:32
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2020-04-09 11:08
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2020-04-09 11:32