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送心意

梓蘇老師

職稱初級會計(jì)師,會計(jì)師 ,稅務(wù)師

2020-04-09 11:18

借:在建工程10500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700
貸銀行存款12200

含蓄的唇膏 追問

2020-04-09 11:18

第一題按付款做

含蓄的唇膏 追問

2020-04-09 11:19

安裝完成驗(yàn)收合格交付使用時(shí)專為固定資產(chǎn)。這就是第二題

梓蘇老師 解答

2020-04-09 11:23

借:在建工程10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700
貸銀行存款11700
借在建工程500
貸銀行存款500
借固定資產(chǎn)10500
貸在建工程10500

其實(shí)是一天發(fā)生的業(yè)務(wù)可以合并一個(gè)會計(jì)分錄
借:固定資產(chǎn)10500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700
貸銀行存款12200

含蓄的唇膏 追問

2020-04-09 11:24

能不合拼么

含蓄的唇膏 追問

2020-04-09 11:25

第一張憑證對應(yīng)一張分錄

梓蘇老師 解答

2020-04-09 12:24

第一個(gè)合同不要賬務(wù)處理。發(fā)票三聯(lián)是一起的。
轉(zhuǎn)賬支票可以分開。所以老師上面給你的分錄是沒問題的。

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相關(guān)問題討論
。您好,借營業(yè)外支出貸銀行存款 用銀行回單,還有罰款單。
2022-04-14 16:08:37
借:原材料——角剛 44000 原材料——鑄鐵99000 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
2021-05-05 10:31:43
你好,同學(xué)。 會議記錄、借款合同、借款單、轉(zhuǎn)賬憑條
2020-04-17 18:10:43
1、會計(jì)分錄就是正常的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 2、填寫在申報(bào)表“未開票銷售額”欄次 3、原始憑證貼簽什么樣都無所謂的,不要糾結(jié)于此。 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-07 09:37:12
借;生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 貸;原材料——A材料 ,B材料
2017-12-23 15:30:56
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