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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-04-10 11:17

如果數(shù)據(jù)都不全,你就從現(xiàn)在開始該盤存盤存,以19年11月你來的時候作為期初

Leisilie 追問

2020-04-10 11:35

那數(shù)據(jù)跟之前的對不上可以嗎?把比如說庫存現(xiàn)金資料顯示是32萬,但實際上沒有,,,應收賬款,應付賬款,賬面上好多明細,但實際上這些大部分都已經(jīng)結清了

Leisilie 追問

2020-04-10 12:05

老師,這種時候怎么處理

venus老師 解答

2020-04-10 12:40

同學你們最好把往來賬對清楚,不然對你們清賬造成問題

Leisilie 追問

2020-04-10 12:50

可能是支付方式的問題,用其他應收款去平應付賬款可以嗎,就是個人拿錢現(xiàn)結給供應商,

Leisilie 追問

2020-04-10 12:51

庫存現(xiàn)金32萬余額怎么處理,實際上沒有

Leisilie 追問

2020-04-10 12:53

因為數(shù)據(jù)沒有,從新建賬只用10月份期初數(shù)據(jù)入賬,不管19年累計,只保證新建賬套期初數(shù)據(jù)和爛賬的期末數(shù)據(jù)一致,直接建賬從11月份開始做賬可以嗎

venus老師 解答

2020-04-10 14:21

支付方式的問題,用其他應收款去平應付賬款可以嗎,就是個人拿錢現(xiàn)結給供應商,這個個人要是公司采購人員之類,

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