
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
老師原材料入庫票未到,暫估入賬,車間領(lǐng)用原材料月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,車間領(lǐng)用原材料,需要做領(lǐng)用材料的分錄 原材料入庫票未到,暫估入賬 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 車間領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你是指結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果原材料是暫估入賬,然后在領(lǐng)用原材料時發(fā)票還沒來,等結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)票才來了,那這樣如果收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額和一開始入的金額不一樣,那怎么辦,如果沖掉原先的賬,可結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦
答: 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額與發(fā)票金額有差異,你要按差額結(jié)轉(zhuǎn)成本的


溫柔的堅持 追問
2020-04-10 12:50
辜老師 解答
2020-04-10 12:51
溫柔的堅持 追問
2020-04-10 12:52
辜老師 解答
2020-04-10 12:57