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??紫馨??
于2020-04-10 14:24 發(fā)布 ??2457次瀏覽
英老師
職稱: 中級會計師
2020-04-10 14:25
同學好,需要填寫增值稅申報表附表3,
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:29
老師技術(shù)服務的稅率是6%對嗎老師
英老師 解答
技術(shù)服務費的稅率是6%,
2020-04-10 14:30
好的謝謝老師
2020-04-10 14:34
不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油?。?/p>
2020-04-10 14:36
老師我還有一個問題,就是我們做農(nóng)產(chǎn)品的蔬菜配送,我們銷售發(fā)票都是過了幾個月才開具確認收款的,這種情況,我的增值稅申報表都是跟著實際開票數(shù)據(jù)報送的,賬務處理也是,沒有做暫估處理,(因為如果暫估,本月暫估的金額,和下月實際配送結(jié)算的金額肯定不符合,我要更改申報增值稅的報表,基本每月都要更正)這種情況,有點和會計準則權(quán)益發(fā)生制不一致,給有好的方法處理老師?
2020-04-10 14:38
有銷售出庫,但是采購還未開票,需要做暫估處理,保持收入與成本相匹配的原則,
2020-04-10 14:39
到時稅務報送的報表數(shù)據(jù)肯定和實際開票的不一致,這種要每個月都做更正嗎
2020-04-10 14:42
稅務報表你是按開票收入來報稅的,怎么會不一致呢?
有銷售出庫但是沒有確認實際收入呀,我相信這種企業(yè)應該很多,我主要沒有接觸過,經(jīng)驗不是很足,麻煩老師了
2020-04-10 14:45
我的意思是,如果做暫估,那么要把暫估的部分也報稅呀做未開票收入,那么我下月的實際開票和當月做得暫估收入金額一定會是有出入的
2020-04-10 14:48
實際開票與暫估的金額,有差異是正常的,差異體現(xiàn)在成本中,與銷售開票沒有關(guān)系,
2020-04-10 16:30
謝謝老師
2020-04-10 16:32
不客氣,謝謝同學,請給予5星好評,加油??!
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老師一般納稅人開具技術(shù)服務發(fā)票要填報增值稅附表三嗎?
答: 同學好,需要填寫增值稅申報表附表3,
一般納稅人,開的技術(shù)服務的發(fā)票,申報4月增值稅時沒有填寫增值稅附表3,現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 你好,你們是差額征稅企業(yè)嘛?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
哪些一般納稅人需要填增值稅附表 3,我們公司開的發(fā)票是 技術(shù)服務費,需要填附表三嗎
答: 你好,差額征稅企業(yè)需填寫附表三
一般納稅人,*信息技術(shù)服務*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護費以及*信息技術(shù)服務*服務費,這二種費用均能抵扣嗎?如何做分錄?
討論
公司第一次開6%的技術(shù)服務費,怎么填增值稅申報表的附表一和主表,一般納稅人
老師一般納稅人開技術(shù)服務費增值稅繳納幾個點
一般納稅人:計算機服務行業(yè),提供技術(shù)服務的行業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?
公司是一般納稅人,就是公司稅種是專業(yè)技術(shù)服務,但是可以開具信息技術(shù)服務的增值稅專用發(fā)票嗎
英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:29
英老師 解答
2020-04-10 14:29
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:30
英老師 解答
2020-04-10 14:34
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:36
英老師 解答
2020-04-10 14:38
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:39
英老師 解答
2020-04-10 14:42
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:42
??紫馨?? 追問
2020-04-10 14:45
英老師 解答
2020-04-10 14:48
??紫馨?? 追問
2020-04-10 16:30
英老師 解答
2020-04-10 16:32