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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-10 16:46

你好     之前這個不允許抵扣的增值稅發(fā)票 是怎么做分錄的。 我要看之前借方科目是什么

星河 追問

2020-04-10 16:47

借:庫存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
     貸:應(yīng)付賬款

星河 追問

2020-04-10 16:48

后面因?yàn)榘l(fā)票問題需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,然后補(bǔ)繳增值稅

meizi老師 解答

2020-04-10 16:58

你好   那你就做 轉(zhuǎn)出  借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  月末結(jié)轉(zhuǎn)  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好!進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當(dāng)于進(jìn)項的抵減項目
2020-03-23 08:14:32
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