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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-11 16:08

你好,不可以的,應(yīng)收預(yù)收是兩個科目,各自按照自己的填列

啦啦啦111sfk 追問

2020-04-11 16:10

那我去年報表的時候就這么填寫的,今年報表期初數(shù)可以直接用這個嗎

啦啦啦111sfk 追問

2020-04-11 16:13

就是去年的時候填的差額,今年的期初數(shù)我是應(yīng)該用實際的,還是必須得用去年報表的數(shù)

冉老師 解答

2020-04-11 16:15

你好,期初跟去年一致,今年的按照實際填寫

啦啦啦111sfk 追問

2020-04-11 16:17

還有我其他應(yīng)付款為負數(shù),要調(diào)到其他應(yīng)收款里面嗎

冉老師 解答

2020-04-11 16:18

你好,其他應(yīng)付款為負值的話,調(diào)到其他應(yīng)收款中

啦啦啦111sfk 追問

2020-04-11 16:23

預(yù)付賬款可以調(diào)到應(yīng)付賬款嗎

冉老師 解答

2020-04-11 16:24

預(yù)付賬款如果是負數(shù),調(diào)整到應(yīng)付賬款

啦啦啦111sfk 追問

2020-04-11 16:25

預(yù)付賬款為正數(shù)

冉老師 解答

2020-04-11 16:27

你好,如果正數(shù),是不可以調(diào)整的,因為預(yù)付是資產(chǎn)科目

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相關(guān)問題討論
你好 按這個來填寫
2018-12-10 16:59:20
應(yīng)收賬款如果出現(xiàn)負數(shù)就說明是貸方余額,在資產(chǎn)負債表上就要在預(yù)收賬款反映。
2019-06-14 15:12:51
“固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
您好,這屬于報表重分類,應(yīng)該是預(yù)收賬款的借方余額
2019-09-28 13:27:25
你好如下圖
2017-03-13 14:41:33
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