
老師,請問我1、2月份開的普票是10萬,專票5000,稅率都是3%,3月份開的普票是5萬,專票是3000,稅率都是1%,申報的時候是不是開的專票要交稅,無論是1%還是3%的金額,都要相加填在代開專票3%征收率那欄,開的1%稅率的專票,減2%那部分金額,就填在減免稅申報表里面,減免的金額就填在納稅申報表的本期應(yīng)納稅減征額那里?謝謝
答: 你好,是的,專票都要交稅不管金額稅率多少,減2%那部分金額,就填在減免稅申報表里面
6月去稅局代開專票,7月才發(fā)現(xiàn)專票有錯誤,需要作廢重開。請問怎么做納稅申報表?
答: 你好,這個7月是沖紅吧啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我先填了增值納稅申報表,數(shù)據(jù)是,代開專票+自開共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報了,沒交費,我就去填附加稅,他就自動生成啦,我就不知道怎么填了
答: 你好,你的主表不清楚,我看看增值稅主表。
有一個初級的問題,企業(yè)納稅是零申 報,指的是納稅申報表填的數(shù)字都是零,還是說只有填寫的應(yīng)納稅數(shù)額是零。
如何才能不差額 申報時自動差額了 那繳稅時單交嗎?差額納稅人開專票是單獨處理嗎?在申報表里如何反映出來不做差額 表中填寫了開具專票和普票后 扣除數(shù)不含專票的扣除數(shù) 就自動差額計算了

