亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-12 13:54

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款 
然后每個月攤銷
借:管理費用-租金 當(dāng)月應(yīng)分?jǐn)偡课葑饨?br/>貸:其他與應(yīng)付款-暫估

下雨的天空 追問

2020-04-12 14:02

如果剛開始記入其他應(yīng)付款,那余額豈不是負(fù)數(shù)了?

下雨的天空 追問

2020-04-12 14:03

我都記入預(yù)付帳款了怎么辦?要重新改嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-12 14:04

已經(jīng)計入預(yù)付賬款不改也可以
一般租金之類的是計入其他應(yīng)付款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好! 不需要把“預(yù)付賬款---待攤費用”轉(zhuǎn)入”長期待攤費用了
2018-12-17 21:08:25
借:長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款
2019-01-23 15:17:32
您好 你書寫的分錄正確的
2019-01-11 08:25:11
有,需要看你們這個受益期多久
2019-01-19 14:45:46
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后每個月攤銷 借:管理費用-租金 當(dāng)月應(yīng)分?jǐn)偡课葑饨?貸:其他與應(yīng)付款-暫估
2020-04-12 13:54:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...