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羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-13 11:08

銀行余額調(diào)節(jié)表屬于內(nèi)部管理憑證,前期如果么有做,可以不用補。

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銀行余額調(diào)節(jié)表屬于內(nèi)部管理憑證,前期如果么有做,可以不用補。
2020-04-13 11:08:26
存在未達賬項的時候才需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
2016-05-31 09:59:23
你好,銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制方法一般是在雙方賬面余額的基礎(chǔ)上,分別補記對方已記而本方未記賬的賬項金額,然后驗證調(diào)節(jié)后的雙方賬目是否相符。 步驟一 企業(yè)賬面存款余額=企業(yè)賬面銀行存款余額-銀行已付而企業(yè)未付賬項%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項 步驟二 銀行對賬單調(diào)節(jié)后的存款余額=銀行對賬單存款余額-企業(yè)已付而銀行未付賬項%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項 步驟三 銀行對賬單存款余額%2B企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額%2B銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬  通過核對調(diào)節(jié),“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額相等,一般可以說明雙方記帳沒有差錯。如果經(jīng)調(diào)節(jié)仍不相等,要么是未達賬項未全部查出,要么是一方或雙方記賬出現(xiàn)差錯,需要進一步采用對賬方法查明原因,加以更正。調(diào)節(jié)相等后的銀行存款余額是當日可以動用的銀行存款實有數(shù)。對于銀行已經(jīng)劃賬,而企業(yè)尚未入帳的未達賬項,要待銀行結(jié)算憑證到達后,才能據(jù)以入賬,不能以“銀行存款調(diào)節(jié)表”作為記賬依據(jù)。
2020-06-29 08:25:22
你好學(xué)員是由會計編制的
2022-01-27 16:56:41
你好,根據(jù)單位會計內(nèi)部牽制制度,銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)由出納以外的會計人員來編制。一般情況下,它的編制是在月末結(jié)賬完成后,經(jīng)與銀行對賬單核對.不平衡時才進行.但是實際上.作為出納必須對本月發(fā)生的已記入銀行日記賬的收支逐筆核對.如果發(fā)現(xiàn)與銀行對賬單不符.必要時需去銀行直接核實.因為銀行有時會將單位的回單遺失或錯遞.此時就需銀行補開證明等.以保證單位銀行存款余額的準確.
2019-02-27 18:44:16
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