老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢 問
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師您好,發(fā)票開具的金額是43950.04,合同單價能開4 問
能,合同單價能開4395嗎,數(shù)量是10套 答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了,想恢復 問
你好,這個你要找工商局,正常是恢復不了。你是因為什么原因要恢復 答
老師,算資本成本,算內(nèi)含收益率,都是構(gòu)建流出現(xiàn)=流入 問
你好,是的,就是這樣子理解。 答
公司分立的時候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價值入賬,那么折 問
你好,這個沒有發(fā)票的話,是會要求調(diào)整的。 答

老師,我公帳有一筆預收款7200,沒有開票給對方,這個客戶不合作了, 請問我現(xiàn)在要怎么調(diào)平帳,謝謝!
答: 需要看您的預收款后期是否要退給對方,如果不需要退給對方的話結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入就行。
老師,我銀行流水公帳收了一筆7200的款,后續(xù)也不開票給他,不合作了,請問我?guī)ど系念A收款該怎么調(diào)平,謝謝
答: 實務中一般是現(xiàn)金慢慢沖掉,預收 貸庫存現(xiàn)金,要不就做借預收 貸營業(yè)外收入,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這邊應收帳款,預收帳款,應付帳款,預付帳款,這邊因為財務軟件是應收預收會合在一起,應付預付帳款合在一起,這邊資產(chǎn)負責表上怎么設置公式,然后這樣跟往來帳那邊好核對呀
答: 你好,你可以用明細賬核對,而不是按資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)去核對


花兒 追問
2020-04-13 15:45
花兒 追問
2020-04-13 15:56
鐘存老師 解答
2020-04-13 17:11
花兒 追問
2020-04-13 17:12
鐘存老師 解答
2020-04-13 17:47