
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 可以是 借:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
本期銷售了一批物品,銷項(xiàng)稅額是7000.需要做如下會(huì)計(jì)分錄嗎借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 7000
答: 銷項(xiàng)稅不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,贈(zèng)送視同銷售的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎:借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
答: 是這樣的賬務(wù)處理分錄。


加油向未來(lái) 追問(wèn)
2020-04-14 14:06
meizi老師 解答
2020-04-14 14:08
加油向未來(lái) 追問(wèn)
2020-04-14 15:07
meizi老師 解答
2020-04-14 15:07