老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來(lái)的發(fā)票,賦碼: 問(wèn)
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問(wèn)
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答

管理用資產(chǎn)負(fù)債表的銀行存款 是經(jīng)營(yíng)還是金融的?
答: 同學(xué)您好。如果經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的銀行存款是經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。用于投資用的,是金融資產(chǎn)。具體要看題目要求。
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有建賬沒(méi)有期初數(shù),當(dāng)時(shí)只做了這么一筆銀行存款金額。現(xiàn)在每個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不平,都差這些金額。我現(xiàn)在需要怎么調(diào)這個(gè)賬。
答: 你的期初不平,稅務(wù)局申報(bào)表怎么申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
吳老師,老師,我們公司的預(yù)付款,比如購(gòu)買外網(wǎng)推廣鏈接位(付費(fèi)一個(gè)季度),當(dāng)時(shí)做的,借:預(yù)付款,貸:銀行存款。后期預(yù)付款沒(méi)有沖掉,這個(gè)正常應(yīng)該做到預(yù)付款嗎?那現(xiàn)在錯(cuò)了我應(yīng)該怎么調(diào)整,都跨年了的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不平
答: 你好!現(xiàn)在取消待攤費(fèi)用科目,不夸年的費(fèi)用可以一次性計(jì)入相關(guān)費(fèi)用,
您好:我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,12月份資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款與賬上銀行存款不一致怎么調(diào)整?
17年成立公司,沒(méi)建賬,現(xiàn)在開始建賬,之前的數(shù)不理,只有銀行存款余款是期初數(shù),做資產(chǎn)負(fù)債表該如何把這個(gè)余款調(diào)平?
這邊以前沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表,我現(xiàn)在要做怎么補(bǔ)呢、他們期初沒(méi)有數(shù),可能就是有銀行存款這個(gè)數(shù)
你好老師,我們公司注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的銀行存款還有5萬(wàn)元實(shí)際上沒(méi)有了,怎么處理呢?也查不到那一年就賬實(shí)不符了


魚翻翻 追問(wèn)
2020-04-13 17:05
郭老師 解答
2020-04-13 17:06