老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預交增值稅,第二月我勾選完進項稅發(fā)票后 發(fā)現(xiàn):應交稅費余額是我勾選的數(shù)(為貸方負數(shù)),未交增值稅數(shù)不變,是不是要抵扣的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣勾選后應交稅費才為零
海
于2020-04-14 09:04 發(fā)布 ??872次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-14 09:07
你好,銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后未交增值稅用預繳抵扣。
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你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30

有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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海 追問
2020-04-14 09:14
郭老師 解答
2020-04-14 09:17
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