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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-04-14 11:28

1、報(bào)廢時(shí):

借:待處理財(cái)產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益;貸:存貨。

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2、然后拿相關(guān)清單到稅務(wù)局審批

3、得到批準(zhǔn)后報(bào)廢做損失

借:營業(yè)外支出;貸:待處理財(cái)產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益

紅紅 追問

2020-04-14 11:31

比如存貨15萬,是按15萬計(jì)提增值稅轉(zhuǎn)出嗎?

紅紅 追問

2020-04-14 11:35

1、報(bào)廢時(shí):

借:待處理財(cái)產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益169500;貸:存貨150000。

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)19500

2、然后拿相關(guān)清單到稅務(wù)局審批

3、得到批準(zhǔn)后報(bào)廢做損失

借:營業(yè)外支出169500;貸:待處理財(cái)產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益169500

玲老師 解答

2020-04-14 11:47

你這科目不平 總的金額是15萬

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相關(guān)問題討論
你好,公司之前沒掛賬,你之前發(fā)出貨物所做的分錄具體是什么呢?
2022-03-22 20:47:44
你好,庫存商品報(bào)損,有相關(guān)單位或者人員賠償 嗎??
2022-03-07 15:49:26
需要做賬 借銷售費(fèi)用貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-26 18:52:25
你好,可以這樣做分錄 借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品
2018-05-02 13:50:44
你好!轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,領(lǐng)導(dǎo)審批后有承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)收款,單位承擔(dān)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
2020-07-18 15:50:19
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