
請(qǐng)問(wèn)老師 之前工程尾款未掛應(yīng)收 現(xiàn)在款到了在付出去用什么科目處理?
答: 你好! 你們是收款方?
畫冊(cè)宣傳尾款應(yīng)該入什么科目?
答: 你好,通過(guò)應(yīng)付賬款科目核算
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收應(yīng)付款里面的尾差款如何調(diào)整?計(jì)入什么科目?
答: 我們認(rèn)為計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支能更加合理的反映收支的實(shí)質(zhì),財(cái)務(wù)費(fèi)用一般核算的是利息和銀行的往來(lái)費(fèi)用核算。而這幾十幾百元是沒(méi)有支付或沒(méi)有收到的,用營(yíng)業(yè)外收支能更加清晰的體現(xiàn)出業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。


藍(lán)精靈 追問(wèn)
2020-04-14 15:57
蔣飛老師 解答
2020-04-14 15:58
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2020-04-14 15:59
蔣飛老師 解答
2020-04-14 16:05
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2020-04-14 16:36
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2020-04-14 16:38
蔣飛老師 解答
2020-04-14 16:42
藍(lán)精靈 追問(wèn)
2020-04-14 16:43
蔣飛老師 解答
2020-04-14 16:58