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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-15 19:44

你好,需要把上個月的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄

霸氣的裙子 追問

2020-04-15 20:02

啊,那如果是跨年度的,累計數(shù)字就不對了啊。主營業(yè)務收入和稅表匹配不上

鄒老師 解答

2020-04-15 20:04

你好,你認為對不上的地方是哪里呢?
上月未開票收入,次月開票了,次月需要做無票收入負數(shù),開具發(fā)票正數(shù)賬務處理,增值稅也是一樣處理的,二者的數(shù)據(jù)是一致的啊

霸氣的裙子 追問

2020-04-15 20:06

分錄你能幫我寫一下么,還有增值稅的

鄒老師 解答

2020-04-15 20:07

你好,是跨年的還是沒有跨年的情況下的分錄?

霸氣的裙子 追問

2020-04-16 10:52

跨年的,去年12月的未開票,已經(jīng)計稅了,今年1月開票的

鄒老師 解答

2020-04-16 10:58

你好
今年這樣做分錄
紅沖去年的收入
借;主營業(yè)務收入   , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),  貸;應收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務成本
補做收入
借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品

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相關問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,結轉成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
2019-12-08 19:34:40
你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷怎么紅沖
2020-07-08 17:18:33
你好,處置的時候要按照賬面來進行處理的,各個子科目都是按照賬面
2020-07-05 06:53:18
預收賬款五萬吧 不是主營業(yè)務收入 贈送了2000的嗎
2020-07-02 13:17:36
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