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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 22:05

你好!應(yīng)收賬款有余額是沒(méi)事的了。你如果計(jì)入本年利潤(rùn)了,收款的時(shí)候,可以沖減

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:06

老師,我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:07

老師,起初建賬負(fù)債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長(zhǎng)期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫(xiě)在哪個(gè)科目?
怎么可以試算平衡?

宋生老師 解答

2020-04-15 22:11

你好!這個(gè)跟借方?jīng)]關(guān)系,因?yàn)檫@個(gè)是要做個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)作為期初數(shù),就像你拿到一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,是沒(méi)辦法一一對(duì)應(yīng)借貸方的。
就像你拿了工資5000,勞務(wù)收入7000,然后買了電動(dòng)車2000,買了水果1000.最后剩9000.你沒(méi)辦法確認(rèn)你這個(gè)9000,是工資剩的還是勞務(wù)收入剩的。

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:12

那應(yīng)該怎么做

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:15

老師,我是零基礎(chǔ)小白,這家公司以前沒(méi)有賬,現(xiàn)在想建賬,我應(yīng)該怎么建賬

宋生老師 解答

2020-04-15 22:16

你好!你先盤(pán)點(diǎn)企業(yè)所有的數(shù)據(jù),然后做個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,用這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù),然后開(kāi)始起賬。

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:23

長(zhǎng)期借款有余額就說(shuō)明資產(chǎn)負(fù)債表不平是嗎

活潑的耳機(jī) 追問(wèn)

2020-04-15 22:25

老師,我用的是金蝶云軟件,怎么做資產(chǎn)負(fù)債表

宋生老師 解答

2020-04-16 08:04

你好!不是哪個(gè)科目有余額,而是資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊合計(jì)數(shù)應(yīng)該一致

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