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活潑的耳機(jī)
于2020-04-15 21:45 發(fā)布 ??2277次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-15 22:05
你好!應(yīng)收賬款有余額是沒(méi)事的了。你如果計(jì)入本年利潤(rùn)了,收款的時(shí)候,可以沖減
活潑的耳機(jī) 追問(wèn)
2020-04-15 22:06
老師,我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎
2020-04-15 22:07
老師,起初建賬負(fù)債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長(zhǎng)期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫(xiě)在哪個(gè)科目?怎么可以試算平衡?
宋生老師 解答
2020-04-15 22:11
你好!這個(gè)跟借方?jīng)]關(guān)系,因?yàn)檫@個(gè)是要做個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)作為期初數(shù),就像你拿到一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,是沒(méi)辦法一一對(duì)應(yīng)借貸方的。就像你拿了工資5000,勞務(wù)收入7000,然后買了電動(dòng)車2000,買了水果1000.最后剩9000.你沒(méi)辦法確認(rèn)你這個(gè)9000,是工資剩的還是勞務(wù)收入剩的。
2020-04-15 22:12
那應(yīng)該怎么做
2020-04-15 22:15
老師,我是零基礎(chǔ)小白,這家公司以前沒(méi)有賬,現(xiàn)在想建賬,我應(yīng)該怎么建賬
2020-04-15 22:16
你好!你先盤(pán)點(diǎn)企業(yè)所有的數(shù)據(jù),然后做個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,用這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表作為期初數(shù),然后開(kāi)始起賬。
2020-04-15 22:23
長(zhǎng)期借款有余額就說(shuō)明資產(chǎn)負(fù)債表不平是嗎
2020-04-15 22:25
老師,我用的是金蝶云軟件,怎么做資產(chǎn)負(fù)債表
2020-04-16 08:04
你好!不是哪個(gè)科目有余額,而是資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊合計(jì)數(shù)應(yīng)該一致
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 292424 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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