
郭老師,請問您,采購單價核算時是保留兩位小數(shù),而開過來的進貨發(fā)票,上面單價是有好多位小數(shù),這樣一來,因為采購入庫是按發(fā)票來的,實際出庫結轉成本我是按兩位小數(shù)的單價*銷售數(shù)量,到最后,都銷售完,這批商品采購入庫金額與結轉成本金額有一點尾差,這個怎么處理呢?@郭老師(請郭老師答疑)
答: 你好! 尾差可以調整記入主營業(yè)務成本科目
現(xiàn)在是,我們公司會計,到現(xiàn)在工程都要做完了,工地工人的工資沒有包上去,會計也沒有分開來核算成本現(xiàn)在已經(jīng)2020年4月份了,去年12月份,開了一次100萬的發(fā)票給對方公司他應該怎樣去確認工程的收入和結轉成本
答: 你好,原則上是按完工進度去確認收入結轉成本的,平時沒做賬的要補做上去
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
郭老師,請問您,采購單價核算時是保留兩位小數(shù),而開過來的進貨發(fā)票,上面單價是有好多位小數(shù),這樣一來,因為采購入庫是按發(fā)票來的,實際出庫結轉成本我是按兩位小數(shù)的單價*銷售數(shù)量,到最后,都銷售完,這批商品采購入庫金額與結轉成本金額有一點尾差,這個怎么處理呢?@郭老師(找郭老師答疑)
答: 最后一批把剩余的都結轉出去


蔣飛老師 解答
2020-04-15 22:36