
老師好,公司以前會計做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細余額總數(shù)不對,總賬的數(shù)比明細的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個季度如何做賬和報報表?
答: 你好要找到不對的原因再調(diào)整
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,對方以房子抵押應(yīng)收賬款,我們又以房子抵押應(yīng)付賬款,我方牽扯繳納什么稅,怎么做賬,謝謝
答: 同學你好,對方已房子抵押應(yīng)收賬款,你方需要繳納印花稅和契稅 分錄就是 借固定資產(chǎn)。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項水額 貸應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入債務(wù)重組利得。 抵押應(yīng)付賬款的話 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 房屋抵債的話需要繳納增值稅,增值稅附加印花稅所得稅土地增值稅。


七個半檸檬 追問
2020-04-16 09:57
玲老師 解答
2020-04-16 10:04
七個半檸檬 追問
2020-04-16 10:07
七個半檸檬 追問
2020-04-16 10:08
玲老師 解答
2020-04-16 10:10
玲老師 解答
2020-04-16 10:10