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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-16 10:47

你好,正確的應(yīng)該是什么?

笑點(diǎn)低的寶貝 追問

2020-04-16 10:48

正確應(yīng)該是借 應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-04-16 10:49

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

笑點(diǎn)低的寶貝 追問

2020-04-16 11:00

那這樣調(diào)了,我的資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)和我的利潤表對不上怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-16 11:00

按賬上的來就可以,不要調(diào)整了

笑點(diǎn)低的寶貝 追問

2020-04-16 11:02

就是期末所有者權(quán)益=期初未分配利潤+本期凈利潤,但我的資產(chǎn)負(fù)債表期末所有者權(quán)益多了8800

笑點(diǎn)低的寶貝 追問

2020-04-16 11:04

意思是我就做一筆調(diào)整分錄,然后不用管報(bào)表對不上嗎

郭老師 解答

2020-04-16 11:04

忽略這個就可以
不要再調(diào)整啦,如果你修改了去年的期初和期末,今年的也得修改。

笑點(diǎn)低的寶貝 追問

2020-04-16 11:06

哦 好吧,那謝謝老師啦

郭老師 解答

2020-04-16 11:07

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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