老師你好,建筑公司19年底成本票沒(méi)開回來(lái),暫估了80萬(wàn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了,20年三月收到了100萬(wàn)的票。我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?麻煩老師能詳細(xì)的說(shuō)一下。之前暫估時(shí)分錄為:暫估工程服務(wù):借工程施工80萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款80萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬(wàn) 貸:工程施工80萬(wàn)
土豪的舞蹈
于2020-04-16 17:05 發(fā)布 ??1170次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-16 17:22
收到發(fā)票借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款,
沖暫估借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整80。
結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益調(diào)整20。
紅沖,暫估的,直接把你上面兩個(gè)分錄合并了。
相關(guān)問(wèn)題討論

收到發(fā)票借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款,
沖暫估借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整80。
結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益調(diào)整20。
紅沖,暫估的,直接把你上面兩個(gè)分錄合并了。
2020-04-16 17:22:57

需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本的你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)期末余額為零。
2020-05-09 22:58:17

您好,那就配比結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)。暫估成本在收到實(shí)際成本票的時(shí)候沖
2019-06-17 14:09:08

你好,領(lǐng)用材料先計(jì)入工程施工科目核算,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2021-01-14 08:40:34

同學(xué)你好
這兩個(gè)都可以的、
2022-07-27 10:34:55
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
土豪的舞蹈 追問(wèn)
2020-04-16 17:38
郭老師 解答
2020-04-16 17:46
土豪的舞蹈 追問(wèn)
2020-04-17 14:26
郭老師 解答
2020-04-17 14:28