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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-16 20:21

你好,你匯算清繳完畢就會有以前年度虧損,能彌補(bǔ)的部分不交稅,如果彌補(bǔ)完還是盈利的,就要納稅了

大可愛???? 追問

2020-04-16 20:22

可是我年底沒有預(yù)提企業(yè)所得稅誒,有問題嗎?

蝴蝶老師 解答

2020-04-16 22:18

如果少計(jì)提了20000,計(jì)提時; 借:以前年度損益調(diào)整20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20000 繳納時; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅20000 貸:銀行存款20000 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤20000 貸:以前年度損益調(diào)整20000

蝴蝶老師 解答

2020-04-16 22:18

本年利潤改成利潤分配未分配利潤

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相關(guān)問題討論
利潤表凈利潤對應(yīng)賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
你好,沒錯,正常來說是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
同學(xué),你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-07-10 13:59:06
這個是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配未分配利潤的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
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