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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-04-17 13:20

借累計折舊340
貸以前年度損益調(diào)整340

借以前年度損益調(diào)整200
貸累計折舊200

xia 追問

2020-04-17 13:47

200萬不是折舊,是其他的費用。這個怎么做呢

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:49

那這個費用正常怎么記賬

xia 追問

2020-04-17 13:58

如果是當(dāng)年的話是記借制造費用,貸應(yīng)付股利

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:59

那現(xiàn)在就是借以前年度貸應(yīng)付股利

xia 追問

2020-04-17 14:00

但是應(yīng)付股利去年有提

xia 追問

2020-04-17 14:01

現(xiàn)在是這個情況,去年提的340萬折舊不提了,固定資產(chǎn)以后不做折舊,以200萬的承包金來做費用分攤到每個月去

xia 追問

2020-04-17 14:02

所以我現(xiàn)在需要把去年的折舊沖掉

xia 追問

2020-04-17 14:04

這樣的話就有140萬要記到去年的年度損益調(diào)整

暖暖老師 解答

2020-04-17 14:10

是的,利潤增加140萬了這樣

xia 追問

2020-04-17 14:17

是啊,那這個200萬該怎么記分錄好呢

暖暖老師 解答

2020-04-17 14:18

就是你說的這個樣子,

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相關(guān)問題討論
你好! 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-折舊費
2018-10-01 14:09:11
借生產(chǎn)成本~a~b 貸制造費用
2015-12-06 18:47:58
借:制造費用 貸:累計折舊
2021-12-23 10:47:35
借累計折舊340 貸以前年度損益調(diào)整340 借以前年度損益調(diào)整200 貸累計折舊200
2020-04-17 13:20:38
你好,您的分錄和處理是正確的。
2020-02-24 17:46:52
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