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檸檬 | 卟萌~
于2016-05-19 10:53 發(fā)布 ??3719次瀏覽
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-05-19 12:42
謝謝老師的回答!充值時(shí):借:庫存現(xiàn)金2000 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款 2300消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500(只做內(nèi)賬,如果沒有開發(fā)票可以不做增值稅(銷項(xiàng))嗎 這樣做對(duì)嗎
曉海老師 解答
2016-05-19 11:24
充值時(shí) 借 庫存現(xiàn)金 銷售費(fèi)用 貸 預(yù)收賬款 消費(fèi)時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅金—增值稅(銷項(xiàng))
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曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
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曉海老師 解答
2016-05-19 11:24