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QQ老師
職稱: 中級會計師
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你好,在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將當(dāng)期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2020-01-05 15:09:16

您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15

你好,小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,在增值稅申報表第一行填寫申報就是了?
2021-07-14 19:39:12

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)4————稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額5你好,同學(xué),在這一欄填寫。
2021-04-13 10:49:53

同學(xué),
可以的。但是要分開,普票可以享受小規(guī)模納稅人季報45萬優(yōu)惠,專票要交稅。
2021-04-16 16:34:48
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