
免征的增值稅進(jìn)入營業(yè)外收入后,匯算清繳需要調(diào)增嗎
答: 你好,免征的增值稅給企業(yè)的,是需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
增值稅減免在匯算清繳的營業(yè)外收入哪項(xiàng)填寫
答: 你好,學(xué)員,附表有個(gè)一般收入那里
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
答: 您好同學(xué),最好啊,您做到那個(gè)利潤分配未分配利潤里面,把它歸到2021年這樣正規(guī)一些,然后呢,你打開那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表以后啊,在那個(gè)第四十五行,你增加應(yīng)納稅所得額就可以。


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2020-04-17 16:29
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2020-04-17 16:33
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