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Hanna
于2020-04-17 17:24 發(fā)布 ??616次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-04-17 17:31
你好,借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
Hanna 追問
2020-04-17 17:32
已經認證的進項稅額是這樣嗎老師?
小云老師 解答
2020-04-17 17:38
你不是說結轉嗎?
2020-04-17 17:45
嗯,就是已經認證了的進項結轉
2020-04-17 18:48
是的,那就是這樣
年底的時候呢?
2020-04-17 19:25
月這樣做了年底就不用做了啊
2020-04-17 19:46
好的
2020-04-17 19:54
嗯嗯,方便請五星好評,謝謝
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請問已經認證的進項稅額怎么做轉出分錄
答: 您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
進項稅額抵減稅額,分錄怎么做?
答: 您好,您說的是結轉增值稅的會計分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
留抵的進項稅額如何寫分錄
答: 你好 留抵進項稅。 你月末結轉到轉出未交增值稅借方掛著 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
老師,3月份對方開了一張專票,借:待認證進項稅額,本月發(fā)現(xiàn)稅號錯了,現(xiàn)在她們重新開,我分錄好怎么處理呢?
討論
上月留抵1000,本月進項2000,銷項4000,那分錄借未交3000,貸進項稅額3000,借銷項4000,未交4000對嗎?
老師,每個月的進項稅額結轉分錄怎么寫?
請問老師,去年的進項稅額余額在借方,年底沒有結轉,需要補結轉分錄嗎?謝謝!
老師 為什么進項稅額不能提現(xiàn)在分錄里?。?/a>
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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Hanna 追問
2020-04-17 17:32
小云老師 解答
2020-04-17 17:38
Hanna 追問
2020-04-17 17:45
小云老師 解答
2020-04-17 18:48
Hanna 追問
2020-04-17 18:48
小云老師 解答
2020-04-17 19:25
Hanna 追問
2020-04-17 19:46
小云老師 解答
2020-04-17 19:54