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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 18:54

你好 沒(méi)有這個(gè)稅種你就無(wú)法申報(bào)的。 找你們專管員給你核定申報(bào)表 你在報(bào) ; 如果是稅局漏核定了 是稅局原因 不會(huì)罰款的

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 18:58

一般小規(guī)模納稅人都是注冊(cè)了就要核定個(gè)稅申報(bào)這個(gè)稅種的吧?

meizi老師 解答

2020-04-17 19:02

你好是的  一般有員工就會(huì)有工資薪金個(gè)稅的 。

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 19:13

還有老師,1稅款所屬期的意思是比如我這個(gè)月是4月,那申報(bào)上個(gè)月,所以所屬期是3月這個(gè)意思吧?2我2月的個(gè)稅的工資是0,因?yàn)闆](méi)發(fā)工資,但是我的社保代扣費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生,那我在三月份發(fā)工資里面扣出2個(gè)月的個(gè)人社保代扣代繳費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 19:18

你好 1.  是的  比如你4月申報(bào) 。所屬期就是3月   3月發(fā)放的工資 ;2.是的  但是你個(gè)稅是0的話 你再去扣個(gè)人社保到時(shí)就會(huì)負(fù)數(shù)的。

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 19:46

我就是有工資的那些人去扣

meizi老師 解答

2020-04-17 19:59

你好 那你就扣除即可。 到時(shí) 你對(duì)應(yīng)的做計(jì)提和繳納分錄  在工資扣除即可

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 20:15

我這邊4月申請(qǐng)為一般納稅人,1-3月的增值稅為0,也沒(méi)有收入,那我城建設(shè)、增值稅、地方教育附加都可以0申報(bào)嗎?

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 20:16

還有我的印花稅,資金賬薄也沒(méi)有的,但我3月已經(jīng)有了往來(lái)款,等于我的資產(chǎn)負(fù)債表可以填數(shù)據(jù)了,那我的資金賬薄是要填嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 20:19

你好 1. 是的 你增值稅都是0 了 附加稅也是0報(bào) 2.   你負(fù)債表填寫了什么數(shù)據(jù)  實(shí)收資本嗎 ?

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 20:21

實(shí)收資本,其他應(yīng)收款等,有些支出我計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,等于沒(méi)有收入、費(fèi)用么填在長(zhǎng)攤這里,等于我的利潤(rùn)表也是0,但我的資產(chǎn)負(fù)債表是有數(shù)據(jù)的

meizi老師 解答

2020-04-17 20:22

你好 1. 沒(méi)有實(shí)際收到投資款 不要去做實(shí)收資本科目  。收到了才做。    你有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  和其他應(yīng)收款 實(shí)收資本這些就會(huì)有數(shù)據(jù)的

堅(jiān)定的大炮 追問(wèn)

2020-04-17 20:24

嗯嗯,那我這邊的印花稅,所屬期1-3月(等于是季報(bào)),資金賬薄和合同賬薄需要填數(shù)據(jù)嗎?我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按三月工資總額填就行了嗎

meizi老師 解答

2020-04-17 20:26

你好 1.是的   季報(bào)的        你們有收到投資款的話 就按資本賬簿報(bào)  沒(méi)有收到不報(bào) ; 合同的話 就看你們實(shí)際涉及什么合同 。比如購(gòu)銷有的話就報(bào) 。沒(méi)有不報(bào)或者0報(bào) 2. 你看下你工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是所屬期也是1-3月 是的話就季報(bào)的  就是1-3月合計(jì)

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您好,能申報(bào)成功,個(gè)稅客服是專家,他們說(shuō)的不會(huì)錯(cuò)的
2024-03-20 17:29:32
哦,你們單位是個(gè)體戶的嗎?還是新成立的?
2021-09-14 14:38:52
你好,你要先登錄進(jìn)一個(gè)公司的個(gè)稅系統(tǒng)里面,然后系統(tǒng)的右上角才有企業(yè)管理-新增
2019-10-11 09:45:13
你更正申報(bào),改非正常,之后生成新工資申報(bào)表,一、綜合所得申報(bào)更正 先看看最常見(jiàn)的綜合所得申報(bào)更正。 綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 具體操作步驟 1、啟動(dòng)更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開(kāi)始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無(wú)法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過(guò)【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過(guò)【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無(wú)法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過(guò)的,或扣繳客戶端沒(méi)有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
2020-07-21 13:52:53
你好,員工11月入職,12月要根據(jù)11月份的應(yīng)付工資金額進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)
2022-01-17 08:09:36
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